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涉税风险

 涉税风险管理

一、企业税务健康检查报告

企业税务健康检查报告的目的是为了全面诊断出企业在日常经营活动中存在的财税法风险,确保企业业务经营符合相关税收法律法规的规定,以有效控制未来可能发生的税务风险。税务健康检查报告将全面整理企业涉税税种,分析不符合规定的企业带来的风险和影响,提供纠正不符合规定业务操作的建议方案,找出不符合规定业务操作的建议方案,找出不符合规定业务操作的建议方案,找出不符合规定业务操作的低税务筹划的总体负担。其主要服务内容包括:
 
1.年度税务健康检查报告;
 
2.专项税务健康检查报告。
 
二、税务管理的内控设计服务
 
税务管理的内控设计主要目的是帮助企业建立一套完善的税务管理内部控制体系。我们将通过实地与企业业务人员的访谈,深入企业生产经营第一线,全面梳理企业的业务流程,及时发现业务流程中所涉及的税务关键风险点,设计对应的控制机制来规避企业经营风险。其主要服务内容包括:
 
1.税务内部控制风险矩阵设计与实施;
 
2.税务内部控制建议书。
 
三、税务风险指标提示
 
税务风险指标提示服务的目的是为了全面诊断出企业财务报告中可能存在的高税务风险,降低企业财务数据的税务风险。我们通过分析企业的财务报表和辅助财务数据,筛选出存在高税务风险的财务指标,分析该类指标异常的原因。如果涉及到税务风险,及时预警客户,提出整改措施以规避相应的税务风险。我们的主要服务内容包括:
 
1.全面复核企业的财务报表信息;
 
2.筛选出高税务风险指标;
 
3.提出整改意见,出具税务风险指标报告书。
 
四、合同及业务流程的税务管控服务
 
税法意义上的收入确认采用权利责任发生制,因此交易双方的合同约定非常重要,决定纳税义务的发生时间。就税法而言,纳税义务的发生时间应当按照税法规定的纳税期限履行。如有违反,将承担法律责任。所以,企业签订一些重要合同时,需要充分关注这一业务的发生时间,避免由于合同中的涉税条款设置不当,给企业现金流量等带来的不利影响。其主要 服务内容包括:
 
1.起草合同中主要涉税条款;
 
2.复核企业的采购合同、投融资合同中的主要涉税条款;
 
3.优化企业涉税业务流程。
 
五、复核企业税务申报企业
 
在日常的经营活动中会定期向主管税务机关做各种税务申报。税务申报的数据不真实、不准确,极易引起税务机关的关注。为此,提供真实、准确的税务申报资料十分重要。通税对企业的税务申报进行复核,为企业的税务申报作外部质量把关,减少发生错误的风险。其主要服务内容包括:
 
1.所得税纳税申报复核;
 
2.增值税纳税申报复核;
 
3.土地增值税申报复核;
 
4.其他税种纳税申报复核。
 
六、最新税收政策解读
 
税收政策的变化日新月异,对税法和税收政策的理解至关重要,需要企业财务人员持续学习。但实践中,财务人员的日常工作较繁杂,较少有时间来研究新政策和新税法。通税有一支专门研究税收最新政策的团队,提供新政策的解读,帮助企业财务人员及时更新税法知识,掌握最新财税政策。

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